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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 29/04/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 108,62 108,62
1.00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 120,05 120,05
1.00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 68,78 68,78
1.00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 71,20 71,20
1.00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 59,90 59,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2013 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 428,55
09/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1398 428,55
29/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 428,55
TOTAL 428,55 428,55 428,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.