Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
29/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR |
444,68 |
444,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2013 |
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR |
444,68 |
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09/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº1399 |
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444,68 |
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29/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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444,68 |
TOTAL |
444,68 |
444,68 |
444,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.