MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
130,30
130,30
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
152,70
152,70
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
199,20
199,20
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
87,40
87,40
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
78,70
78,70
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
156,85
156,85
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
113,20
113,20
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
84,10
84,10
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
38,90
38,90
1.00
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2013
MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL MATERIAIS P/ COZINHA DO HOSPITAL
1.135,35
06/05/2013
CF.EMPENHO 1406
1.135,35
15/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.135,35
TOTAL
1.135,35
1.135,35
1.135,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.