Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INVESTPREV SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/ |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO DA DUCATO IRV 7042 |
1.305,08 |
1.305,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2013 |
SEGURO DA DUCATO IRV 7042 |
1.305,08 |
|
|
06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1437 |
|
1.305,08 |
|
13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.305,08 |
TOTAL |
1.305,08 |
1.305,08 |
1.305,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.