Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MONITORAMENTO DE ARTESANATO JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2013 |
MONITORAMENTO DE ARTESANATO JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
2.000,00 |
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06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1449 |
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2.000,00 |
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08/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.