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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1476 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR 3.004,80 3.004,80
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR 318,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR 3.322,80
06/05/2013 CF.EMPENHO 1476 3.322,80
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 318,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.322,80
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -3.322,80
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.502,40
01/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.502,40
TOTAL 3.322,80 3.322,80 3.322,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.