Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR |
3.004,80 |
3.004,80 |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR |
318,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO HOSPITALAR |
3.322,80 |
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06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1476 |
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3.322,80 |
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21/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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318,00 |
21/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3.322,80 |
21/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-3.322,80 |
05/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.502,40 |
01/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.502,40 |
TOTAL |
3.322,80 |
3.322,80 |
3.322,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.