Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: SANDRA CRISTINA PREDIGER |
Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 01 DIÁRIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 06 A 07/05/2013, PARA PARTI CIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDA- DE CERTA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA MUNICIPAL, CFE AUTORIZA ÇÃO Nº 29/2013. | 225,30 | 225,30 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2013 | 01 DIÁRIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 06 A 07/05/2013, PARA PARTI CIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDA- DE CERTA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA MUNICIPAL, CFE AUTORIZA 01 DIÁRIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 06 A 07/05/2013, PARA PARTI CIPAR DO CURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDA- DE CERTA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA MUNICIPAL, CFE AUTORIZA ÇÃO Nº 29/2013. | 225,30 | ||
07/05/2013 | CFE EMPENHO Nº 1507 | 225,30 | ||
14/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,30 | ||
TOTAL | 225,30 | 225,30 | 225,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |