MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 15 A 16/05/2013, A SERVI ÇOS DESTA COMO MOTORISTA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 31/2013.
225,30
225,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2013
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 15 A 16/05/2013, A SERVI 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 15 A 16/05/2013, A SERVI ÇOS DESTA COMO MOTORISTA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 31/2013.
225,30
08/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1527
225,30
16/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
225,30
TOTAL
225,30
225,30
225,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.