Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1562 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO FOCUS IPM-9337 - GABINE TE. |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2013 |
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO FOCUS IPM-9337 - GABINE VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO FOCUS IPM-9337 - GABINE TE. |
105,25 |
|
|
09/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1562 |
|
105,25 |
|
20/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.