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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1572 Data de lançamento: 09/05/2013
Tipo de empenho: Bens Móveis - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVENIO ESTADO
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Ampliação de Hospital Municipal Convenio Estado

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DEVIDAMENTE INSTALADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CFE CARTA CONVITE Nº 014/2013: - 15 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO 19.335,00 19.335,00
1.00 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DEVIDAMENTE INSTALADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CFE CARTA CONVITE Nº 014/2013: - 15 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - 05 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 7.795,00 7.795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2013 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DEVIDAMENTE INSTALADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CFE CARTA CONVITE Nº 014/2013: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DEVIDAMENTE INSTALADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CFE CARTA CONVITE Nº 014/2013: - 15 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DEVIDAMENTE INSTALADOS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CFE CARTA CONVITE Nº 014/2013: - 15 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - 05 CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO 27.130,00
09/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1572 27.130,00
23/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 27.130,00
TOTAL 27.130,00 27.130,00 27.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.