MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAXAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 0337.503-07/2010.
60,00
60,00
1.00
TAXAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 0337.503-07/2010. TARIFA DE VISTORIA DO CONTRATO NR 0337-503-07/2010.
369,90
369,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2013
TAXAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: TAXAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 0337.503-07/2010. TAXAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 0337.503-07/2010. TARIFA DE VISTORIA DO CONTRATO NR 0337-503-07/2010.
429,90
15/01/2013
CFE EMPENHO 161
429,90
23/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
429,90
TOTAL
429,90
429,90
429,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.