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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SADI JOSE REZENDE VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. 66,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. 66,00
13/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1618 66,00
06/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 66,00
TOTAL 66,00 66,00 66,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.