Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
14/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA C/ REC. PTMC(Esc Especial)Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CMAEE BEM ME QUER - PTMC. |
218,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CMAEE BEM ME QUER - PTMC. |
218,00 |
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14/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1625 |
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218,00 |
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28/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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218,00 |
TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.