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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIAGENS E TURISMO JOSEANE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 29/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MU NICIPAL SR. ADAIR TOLEDO. 722,70 722,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2013 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MU PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MU NICIPAL SR. ADAIR TOLEDO. 722,70
29/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1755 722,70
04/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 722,70
TOTAL 722,70 722,70 722,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.