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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 15/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAÚDE C/ REC INCENTIVO APOIO HOSPITAIS MUNIC-Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 348,72 348,72
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 232,00 232,00
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 640,72
15/01/2013 CF.EMPENHO 184 640,72
28/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 640,72
TOTAL 640,72 640,72 640,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.