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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. 32.914,43 32.914,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. 32.914,43
24/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2028 4.214,22
24/06/2013 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA -4.214,22
24/06/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO. -4.214,22
01/07/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO - DOTAÇÃO INDEVIDA -4.468,85
03/07/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO VALOR INDEVIDO -10.730,70
08/07/2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO -3.286,28
18/07/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA -365,40
22/07/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA -1.548,62
02/08/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA -3.483,97
09/08/2013 CFE EMPENHO 2028 700,68
09/08/2013 CFE EMPENHO 2028 908,70
15/08/2013 CFE EMPENHO Nº 2028 28,60
16/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 700,68
20/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 908,70
28/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 28,60
05/09/2013 CFE EMPENHO Nº 2028 1.424,00
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.424,00
04/10/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO -1.754,41
TOTAL 3.061,98 3.061,98 3.061,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.