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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2040 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA OS SERVIDORES JAIRO CORRÊA DA SILVA E JULIANE SEGATTO DA ROSA. 306,00 306,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA OS VALOR REFERENTE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA OS SERVIDORES JAIRO CORRÊA DA SILVA E JULIANE SEGATTO DA ROSA. 306,00
10/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2040 306,00
20/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 306,00
TOTAL 306,00 306,00 306,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.