Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2055 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR |
2.594,54 |
2.594,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR |
2.594,54 |
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03/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2055 |
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276,50 |
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22/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2055 |
|
10,56 |
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22/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
276,50 |
02/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2055 |
|
1.641,40 |
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09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2055 |
|
473,00 |
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09/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
10,56 |
12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.641,40 |
16/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
473,00 |
22/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2055 |
|
0,90 |
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02/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
0,90 |
04/10/2013 |
ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO |
-192,18 |
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TOTAL |
2.402,36 |
2.402,36 |
2.402,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.