MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO PROJETO CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE.
343,34
343,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO PROJETO CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE.
343,34
20/06/2013
CFE EMPENHO Nº 2159
343,34
01/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
343,34
TOTAL
343,34
343,34
343,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.