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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2177 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE 01 BANNER REFERENTE A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 196,60 196,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 AQUISIÇÃO DE 01 BANNER REFERENTE A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL AQUISIÇÃO DE 01 BANNER REFERENTE A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 196,60
24/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2177 196,60
22/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 196,60
TOTAL 196,60 196,60 196,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.