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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CONTRATO Nº 002/2013. 628,30 628,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS DA SECRETARIA DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CONTRATO Nº 002/2013. 628,30
24/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2188 628,30
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 628,30
TOTAL 628,30 628,30 628,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.