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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2210 Data de lançamento: 27/06/2013
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS MENSAIS DE MONITOR REGENTE DO CANTO E MAIS ENSAIOS EXTRAS E APRESENTAÇÕES OFICIAIS, PARA O CANTO CORAL ADULTO MUNICIPAL, GRUPO ECOS DO LAGO, CFE CONTRATO Nº 018/2013. 7.000,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS MENSAIS DE MONITOR REGENTE DO CANTO E MAIS ENSAIOS EXTRAS E APRESENTAÇÕES OFICIAIS, PARA O CANTO CORAL ADULTO MUNICIPAL, GRUPO ECOS DO LAGO, CFE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS MENSAIS DE MONITOR REGENTE DO CANTO E MAIS ENSAIOS EXTRAS E APRESENTAÇÕES OFICIAIS, PARA O CANTO CORAL ADULTO MUNICIPAL, GRUPO ECOS DO LAGO, CFE CONTRATO Nº 018/2013. 7.000,00
27/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 1.000,00
05/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
18/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 1.000,00
30/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
02/09/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 1.000,00
09/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
02/10/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 1.000,00
17/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
06/11/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 1.000,00
13/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.000,00
02/12/2013 CFE EMPENHO Nº 2210 2.000,00
04/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.000,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.