Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2227 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARA RAIO X, DO HOSPI- TAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
101,08 |
101,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2013 |
VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARA RAIO X, DO HOSPI- VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARA RAIO X, DO HOSPI- TAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
101,08 |
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01/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2227 |
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101,08 |
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02/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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101,08 |
TOTAL |
101,08 |
101,08 |
101,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.