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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2234 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIARIO. 1.022,25 1.022,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DO SETOR RODOVIARIO. 1.022,25
01/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2234 1.022,25
05/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.022,25
TOTAL 1.022,25 1.022,25 1.022,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.