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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2248 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PNATE - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. 5.707,52 5.707,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 012/2013 AO CONTRATO 009/2012, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. 5.707,52
01/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2248 5.707,52
03/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.707,52
TOTAL 5.707,52 5.707,52 5.707,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.