O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2298 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 021/2013. 5.580,74 5.580,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 021/2013. 5.580,74
18/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2298 3.396,84
09/08/2013 CFE EMPENHO 2298 522,78
09/08/2013 CFE EMPENHO 2298 1.661,12
15/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.396,84
15/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 522,78
15/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.580,74
15/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.661,12
15/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -5.580,74
TOTAL 5.580,74 5.580,74 5.580,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.