Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2298 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
21 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 021/2013. |
5.580,74 |
5.580,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 021/2013. |
5.580,74 |
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18/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2298 |
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3.396,84 |
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09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2298 |
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522,78 |
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09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2298 |
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1.661,12 |
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15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.396,84 |
15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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522,78 |
15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.580,74 |
15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.661,12 |
15/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-5.580,74 |
TOTAL |
5.580,74 |
5.580,74 |
5.580,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.