Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DILIMPEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
21 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013. |
7.543,69 |
7.543,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013. |
7.543,69 |
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02/07/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
-7.543,69 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.