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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE 06 TONER DSM1415 PARA MAQUINAS DE XEROX DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 256,62 256,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 AQUISIÇÃO DE 06 TONER DSM1415 PARA MAQUINAS DE XEROX DO CENTRO AQUISIÇÃO DE 06 TONER DSM1415 PARA MAQUINAS DE XEROX DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 256,62
01/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2338 256,62
09/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 256,62
TOTAL 256,62 256,62 256,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.