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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DILIMPEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2407 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013. 7.543,69 7.543,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013. 7.543,69
03/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2407 7.543,69
09/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.514,56
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.514,56
09/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.514,57
TOTAL 7.543,69 7.543,69 7.543,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.