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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2424 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM PARA TIMOTEO MARCIANO DA SIL VEIRA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 77,80 77,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 DESPESAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM PARA TIMOTEO MARCIANO DA SIL DESPESAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM PARA TIMOTEO MARCIANO DA SIL VEIRA, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 77,80
02/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2424 77,80
16/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 77,80
TOTAL 77,80 77,80 77,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.