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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DANIELA DA ROSA MOLINARI A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS. 260,40 260,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DANIELA DA ROSA MOLINARI DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DANIELA DA ROSA MOLINARI A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS. 260,40
08/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2518 260,40
23/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 260,40
TOTAL 260,40 260,40 260,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.