MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS REFE RENTE AO PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2013.
3.636,12
3.636,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS REFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS REFE RENTE AO PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2013.
3.636,12
18/07/2013
CFE EMPENHO Nº 2579
3.636,12
01/08/2013
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA
-3.636,12
01/08/2013
ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA
-3.636,12
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.