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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 269 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PASSAGENS PARA O PAIS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - Vale-transporte
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE DE PACIENTES 510,50 510,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 TRANSPORTE DE PACIENTES 510,50
25/01/2013 CF.EMPENHO 269 510,50
01/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 510,50
TOTAL 510,50 510,50 510,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.