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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2696 Data de lançamento: 22/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE RS PARA A ENFERMEIRA GIOVANE FRIZZO DA SILVA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. 66,05 66,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2013 PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE RS PARA A ENFERMEIRA GIOVANE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE RS PARA A ENFERMEIRA GIOVANE FRIZZO DA SILVA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. 66,05
22/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2696 66,05
02/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 66,05
TOTAL 66,05 66,05 66,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.