MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER STEFANELLO FAC- CO, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.
174,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER STEFANELLO FAC- DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER STEFANELLO FAC- CO, PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE-RS.
174,00
24/07/2013
CFE EMPENHO Nº 2707
174,00
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.