Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2712 |
Data de lançamento: |
24/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CONTRATO Nº 002/2013. |
90,60 |
90,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CONTRATO AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CONTRATO Nº 002/2013. |
90,60 |
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24/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2712 |
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90,60 |
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13/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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90,60 |
TOTAL |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.