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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2828 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM RODOVIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVIDORA ELISAN GELA FRAUSINA MATE, PARA PARTICIPAR DE CURSO. 60,90 60,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 PASSAGEM RODOVIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVIDORA ELISAN PASSAGEM RODOVIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA A SERVIDORA ELISAN GELA FRAUSINA MATE, PARA PARTICIPAR DE CURSO. 60,90
01/08/2013 CFE EMPENHO Nº 2828 60,90
07/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 60,90
TOTAL 60,90 60,90 60,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.