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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2850 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULANCIA ILA-7648 E GOL ISJ-3967 - SAUDE. 1.740,00 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULANCIA ILA-7648 E GOL ISJ-3967 - SERVIÇOS DE CONSERTO DA AMBULANCIA ILA-7648 E GOL ISJ-3967 - SAUDE. 1.740,00
01/08/2013 CFE EMPENHO Nº 2850 1.740,00
08/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.740,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.