Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOAO LUIZ PASQUALOTTO DA PAIXAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2919 |
Data de lançamento: |
02/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO |
Conta de Despesa: |
4490.51.98.01.00.00 - Obras em Ruas |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PEDRAS IRREGULARES. |
35,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2013 |
PEDRAS IRREGULARES. |
700,00 |
|
|
02/08/2013 |
CFE EMPENHO 2919 |
|
700,00 |
|
20/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.