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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3048 Data de lançamento: 21/08/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNI CIPAL BOM PASTOR. 714,25 714,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNI AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNI CIPAL BOM PASTOR. 714,25
21/08/2013 CFE EMPENHO Nº 3048 714,25
23/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 714,25
TOTAL 714,25 714,25 714,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.