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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIANE DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 311 Data de lançamento: 28/01/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 006/13 PARA FINS DE DEDETI- ZAÇÃO PARA ERRADI8CAÇÃO E INFESTAÇÕES DE PRAGAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE CIDADE E INTERIOR E BOCAS DE LOBO EM TODO PERÍMETRO URBANO. 2.629,67 7.889,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 006/13 PARA FINS DE DEDETI- ZAÇÃO PARA ERRADI8CAÇÃO E INFESTAÇÕES DE PRAGAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE CIDADE E INTERIOR E BOCAS DE LOBO EM TODO PERÍMETRO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 006/13 PARA FINS DE DEDETI- ZAÇÃO PARA ERRADI8CAÇÃO E INFESTAÇÕES DE PRAGAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE CIDADE E INTERIOR E BOCAS DE LOBO EM TODO PERÍMETRO URBANO. 7.889,00
14/02/2013 CF.EMPENHO 311 2.629,67
18/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.629,67
11/04/2013 CF.EMPENHO 311 2.700,00
15/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.700,00
03/06/2013 CFE EMPENHO Nº 311 1.359,33
07/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.359,33
14/11/2013 CFE EMPENHO Nº 311 1.200,00
03/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.200,00
TOTAL 7.889,00 7.889,00 7.889,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.