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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AILTON MARANGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 319 Data de lançamento: 28/01/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 45,68 45,68
1.00 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 53,89 53,89
1.00 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 50,56 50,56
1.00 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 31,25 31,25
1.00 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 351,00 351,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2013 MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA MATERIAIS P/ SUB PREFEITURA 532,38
28/01/2013 CF.EMPENHO 319 532,38
07/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 532,38
TOTAL 532,38 532,38 532,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.