Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3335 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
- VALOR REFERENTE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL - CONTRATO: DRC-125/ 2013- AGOSTO/2013 - VALOR REFERENTE SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA - CONTRATO |
76,22 |
76,22 |
1.00 |
- VALOR REFERENTE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL - CONTRATO: DRC-125/ 2013- AGOSTO/2013 - VALOR REFERENTE SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA - CONTRATO DRC-125/2013-AA - AGOSTO/2013. |
37,16 |
37,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2013 |
- VALOR REFERENTE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL - CONTRATO: DRC-125/ - VALOR REFERENTE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL - CONTRATO: DRC-125/ 2013- AGOSTO/2013 - VALOR REFERENTE SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA - CONTRATO - VALOR REFERENTE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL - CONTRATO: DRC-125/ 2013- AGOSTO/2013 - VALOR REFERENTE SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA - CONTRATO DRC-125/2013-AA - AGOSTO/2013. |
113,38 |
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05/09/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3335 |
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113,38 |
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18/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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113,38 |
TOTAL |
113,38 |
113,38 |
113,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.