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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3359 Data de lançamento: 06/09/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - CONSULTORIA/ASSESSORIA – JURIDICA/TE
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 1.000,00 1.000,00
1.00 DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO 800,00 800,00
1.00 DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO - RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS 2013 259,08 259,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2013 DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO DÉBITO DE MENSALIDADE COMAJA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013: - TAXA ADMINISTRATIVA DA SAUDE - TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO - RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS 2013 2.059,08
06/09/2013 CFE EMPENHO Nº 3359 2.059,08
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.059,08
31/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data -1.800,00
31/12/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO -1.800,00
31/12/2013 ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO -1.800,00
TOTAL 259,08 259,08 259,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.