MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE-RS.
260,40
260,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2013
DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA O SERVIDOR SERGIO DALA NORA FACCO, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE-RS.
260,40
25/09/2013
CFE EMPENHO Nº 3460
260,40
01/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
260,40
TOTAL
260,40
260,40
260,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.