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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 27/09/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01.09 A 30.09.2013. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BOR DADO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERIODO 01.09 A 30.09.2013. 1.500,00
27/09/2013 CFE EMPENHO Nº 3487 1.500,00
03/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.