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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3500 Data de lançamento: 27/09/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETA- RIA DA EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO 002/2013. 1.087,83 1.087,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2013 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETA- AQUISIÇÃO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETA- RIA DA EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO 002/2013. 1.087,83
27/09/2013 CFE EMPENHO Nº 3500 1.087,83
14/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.087,83
TOTAL 1.087,83 1.087,83 1.087,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.