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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Data de lançamento: 01/10/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 05 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 011/2013 AO CONTRATO 022/2011, RELATI VO AO MES SETEMBRO/2013. 1.250,20 1.250,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 05 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 011/2013 AO CONTRATO 022/2011, RELATI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 05 DIAS LETIVOS, CFE TERMO ADITIVO 011/2013 AO CONTRATO 022/2011, RELATI VO AO MES SETEMBRO/2013. 1.250,20
01/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3512 1.250,20
04/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.250,20
TOTAL 1.250,20 1.250,20 1.250,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.