Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
356 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 05/13 |
3.040,30 |
3.040,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF. CONVITE 05/13 |
3.040,30 |
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22/02/2013 |
COTAÇÃO ERRADA DE ITEM |
-0,95 |
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01/03/2013 |
CF.EMPENHO 356 |
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3.039,35 |
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15/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.039,35 |
TOTAL |
3.039,35 |
3.039,35 |
3.039,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.