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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO 002/2013. 1.831,42 1.831,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO 002/2013. 1.831,42
25/10/2013 CFE EMPENHO Nº 3856 1.831,42
11/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.831,42
TOTAL 1.831,42 1.831,42 1.831,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.